y. Contifico

Eliminar nota de crédito tipo proveedor

92 Vistas 0

Para eliminar una nota de crédito tipo proveedor te diriges por la ruta: Transacciones – Compra/Venta – Proveedores.

Una vez allí, es necesario que identifiques la nota de crédito que deseas eliminar, puedes hacer uso de los filtros de búsqueda.

  • Documento: aquí ingresas la secuencia de su documento para una búsqueda directa.
  • Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
  • Tipo Documento: aquí selecciona «Nota crédito».
  • Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
  • Emisión: seleccionas si su documento es físico o electrónico.
  • Orden de Compra/Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra. 
  • Desde: la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
  • Hasta: la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
  • Tipo: aquí selecciona «Proveedor».

En caso de necesitar otros tipos de filtros puedes dar clic en el ícono «Más Filtros» y te mostrará otras opciones a utilizar:

  • Código Sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
  • Cierre de Caja: si tienes punto de venta puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
  • Centro de Costo: filtras los documentos asociados a un centro de costo.
  • Referencia: buscas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
  • Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
  • Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
  • Proyecto: si tiene activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
  • Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
  • Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
  • # Retención: colocas el número de la retención que deseas buscar.
  • Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
  • Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
  • Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
  • Categoría Persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.
  • Provincia/Cantón: en caso de tener activo el módulo de DINARDAP puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.

Aquí puedes revisar todos los documentos que se ha registrado de tipo proveedor, buscas el documento específico y das clic en el ícono de “Eliminar” .

El sistema te mostrará una ventana para confirmar la acción, das clic en «Aceptar». En el caso de que el documento se encuentre solo guardado se borrará del sistema.

Importante: los documentos podrán ser eliminados en el caso de no tener transacciones asociadas como cobros, depósitos, y demás.

eliminar, buscar, encontrar, nota crédito proveedor, nota crédito cliente, eliminar nota crédito proveedor, eliminar una nota crédito proveedor, eliminar nota crédito proveedor, cómo eliminar nota crédito proveedor, cómo eliminar nota crédito proveedor, cómo eliminar una nota crédito proveedor, cómo eliminar una nota crédito proveedor que se emitió, cómo puedo eliminar una nota crédito proveedor, cómo puedo realizar el proceso de anulación de una nota crédito proveedor, cómo puedo buscar una nota crédito proveedor, buscar nota crédito proveedor, encontrar nota crédito proveedor, cómo puedo encontrar una nota crédito proveedor, eliminar una nota crédito tipo proveedor, eliminar nota crédito tipo proveedor

¿Fue útil?

Deja un comentario
*
*